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| 11/03/2026 | 0000298/2026 | 0000083/2026 | Reembolso de despesa de viagem ao Sr. Moyses Giovani Marquiori (vereador), onde custeiou o devido montante em cumprimento de diversas agendas institucionais nos dias 05 e 06 de marco do corrente ano, na cidade de Vitoria-ES, conforme detalhado na presesente prestacao de contas e no requerimento sob protocolo eletronico nº 000357/2026. | MOYSES GIOVANI MARQUIORI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.274.957-** | R$ 160,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000302/2026 | 0000082/2026 | Uma (01) diaria simples, ao Sr. Vitor O. Rios (agente condutor) para custear despesas de viagem a cidade de Vitoria-ES, onde conduzira a vereadora Sra. Maine Alves Brito (Vereadora) a agendas institucionais, conforme requerimento de veiculo oficial sob protocolo eletronico nº 000364/2026. | VITOR OLIVEIRA RIOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.962.247-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000275/2026 | 0000081/2026 | Uma (01) diaria simples para custear despesas de viagem institucional a Sra. Maine Alves Brito (vereadora), com destino a Vitoria-ES, no dia 12/03/2026 onde cumprira agenda no gabinete do Deputado Federal Gilson Daniel, conforme requerimento sob protocolo eletronico nº 000363/2026. | MAINE ALVES BRITO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.300.517-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000240/2026 | 0000080/2026 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transmissao audiovisual ao vivo (live streaming) das sessoes plenarias, audiencias publicas, reunioes, solenidades e demais eventos oficiais, incluindo operacao e monitoramento do audio destinado atender as necessidades da Camara Municipal de Montanha/ES. | 47.236.646 LAELTON SANTOS COSTA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 47.236.646/0001-36 | R$ 2.720,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 10/03/2026 | 0000251/2026 | 0000079/2026 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de limpeza de calhas, telhado, caixas de agua, dedetizacao interna e externa de todo perimetro do predio principal e anexos, dedetizacao da rede de esgoto (caixas umidas e secas) inclusos material e mao de obra visando atender as necessidades da Camara Municipal de Montanha/ES, Conforme Termo de Referencia. | CARLOS PAIXAO QUEIROZ | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.922.879/0001-48 | R$ 5.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 09/03/2026 | 0000339/2026 | 0000077/2026 | 01 (uma) Diaria Simples a Sra. Maria de Fatima B. Pancieri (vereadora), para custear despesas de viagem em agenda institucional na ALESES, gabinete do Deputado Bruno Rezende, no dia 09 de marco de 2026, conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000339/2026. | MARIA DE FATIMA BARROS PANCIERI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.305.357-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 05/03/2026 | 0000283/2026 | 0000075/2026 | Despesas de viagem institucional, de carater idenizatorio ao Sr. Neilton W. da Silva Cortes (vereador), onde custeiou despesa relacionada a combustivel conforme OFICIO Nº 01/2026, sob protocolo eletronico nº 000332/2026, devido a agendas dos dias 23 e 24 de Fevereiro, e utilizacao do veiculo oficial. | NEILTON WANDERLAN DA SILVA CORTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.396.107-** | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 04/03/2026 | 0000302/2026 | 0000074/2026 | Duas (02) diarias, sendo uma com pernoite e uma simples, ao Sr. Vitor O. Rios (agente condutor) para custear despesas de viagem a cidade de Vitoria-ES, onde conduzira o vereador Sr. Moyses G. Marquiori a agendas institucionais, conforme requerimento de veiculo oficial sob protocolo eletronico nº 000311/2026, nos dias 05 e 06 de marco de 2026. | VITOR OLIVEIRA RIOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.962.247-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 04/03/2026 | 0000298/2026 | 0000073/2026 | Duas (02) diarias, sendo uma com pernoite e outra simples, ao Sr. Moyses Giovani Marquiori (vereador), para custear despesas de viagem em cumprimento de diversas agendas institucionais nos dias 05 e 06 de marco do corrente ano, na cidade de Vitoria-ES, conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000346/2026 e uso do veiculo oficial. | MOYSES GIOVANI MARQUIORI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.274.957-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/03/2026 | 0000288/2026 | 0000072/2026 | 02 (duas) diarias (01) pernoite e uma simples, para suprir despesas de viagem ao vereador Sr. Paulo Cezar F. Ghiotto nos dias 02 e 03 de marco de 2026, onde participara de agendas na Secretaria de Governo do Estado do Espirito Santo, CESAN e demais orgaos estaduais na capital (Vitoria-ES), conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000322/2026. | PAULO CEZAR FIORIO GHIOTTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.047.577-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |