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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000423/2026 | 0000125/2026 | 0000135/2026 | 01 (UM) DIARIA SIMPLES AO Sr. VEREADOR TARCICIO PESSOA DEPOLO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO BANDES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000423/2026. | TARCISIO PESSOA DEPOLO | ***.549.517-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000302/2026 | 0000124/2026 | 0000131/2026 | Uma (01) diaria com pernoite, ao Sr. Vitor O. Rios (agente condutor) para custear despesas de viagem a cidade de Vitoria-ES, onde conduzira o vereador/presidente Sr. Adivaldo Rodrigues de Souza e o Sr. Camilo de Oliveira Sellin (chefe de gabinete), para buscar o veiculo oficial adquirido por esta Casa de Leis, e realizar no retorno a entrega do veiculo locado na sede da empresa, cidade de Sao Gabriel da Palha-ES, conforme requerimento de veiculo oficial sob protocolo eletronico nº 000426/2026. | VITOR OLIVEIRA RIOS | ***.962.247-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 07/04/2026 | 0000266/2026 | 0000123/2026 | 0000130/2026 | Uma (01) diaria com pernoite, para custear despesas de viagem institucional a cidade de Vitoria/ES nos dias 06 e 07 de abril do corrente ano, para o Sr. Adivaldo R. de Souza (Vereador/Presidente), com a finalidade de buscar o veiculo oficial adquirido por esta Casa de Leis, e no retorno realizar a entrega do veiculo locado na sede da empresa, cidade de Sao Gabriel da Palha, conforme requerimento de diaria sob protocolo de nº 000425/2026. | ADIVALDO RODRIGUES DE SOUZA. | ***.551.097-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 07/04/2026 | 0000421/2026 | 0000122/2026 | 0000129/2026 | 01 (uma) diaria simples, para suprir despesas de viagem ao vereador Sr. Paulo Cezar F. Ghiotto no dia 1º de abril de 2026, onde participaria de agenda institucional junto a Secretaria da Ciencia, Tecnologia, Inovacao e Educacao Profissional (SECTI), e a Reitoria do IFES na cidade de Vitoria-ES, conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000421/2026. | PAULO CEZAR FIORIO GHIOTTO | ***.047.577-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/04/2026 | 0000240/2026 | 0000094/2026 | 0000128/2026 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transmissao audiovisual ao vivo (live streaming) das sessoes plenarias, audiencias publicas, reunioes, solenidades e demais eventos oficiais, incluindo operacao e monitoramento do audio destinado atende | 47.236.646 LAELTON SANTOS COSTA | 47.236.646/0001-36 | R$ 2.720,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/04/2026 | 0000388/2026 | 0000121/2026 | 0000127/2026 | 01 (UM) DIARIA SIMPLES A Sra. VEREADORA MARIA DE FATIMA B. PANCIERI, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 1º DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O DEPUTADO ESTADUAL MAZINHO DOS ANJOS E SUA ASSESSORIA NA ALES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000388/2026. | MARIA DE FATIMA BARROS PANCIERI | ***.305.357-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 02/04/2026 | 0000400/2026 | 0000120/2026 | 0000126/2026 | 01 (UM) DIARIA SIMPLES AO Sr. VEREADOR TARCICIO PESSOA DEPOLO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 1º DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO IFES-VITORIA/ES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000400/2026. | TARCISIO PESSOA DEPOLO | ***.549.517-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000002/2026 | 0000119/2026 | 0000125/2026 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 03 - RESCISAO.) DO MES DE ABRIL DE 2026. | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000002/2026 | 0000118/2026 | 0000124/2026 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 03 - RESCISAO.) DO MES DE ABRIL DE 2026. | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 2.769,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000123/2026 | ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SALA DE ASSESSORES E ALMOXARIFADO SOB NUMERO DE INSTALACAO 0001665240, CODIGO DO CLIENTE Nº 0153133100 e UNIDADE CONSUMIDORA Nº 0.001.195.234.054-58, SENDO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2026 (JANEIRO A DEZEMBRO). | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | R$ 479,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |