Atualizado em: 09/04/2026 07:00:09

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
09/04/20260000423/20260000125/20260000135/202601 (UM) DIARIA SIMPLES AO Sr. VEREADOR TARCICIO PESSOA DEPOLO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO BANDES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000423/2026.TARCISIO PESSOA DEPOLO***.549.517-**R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
07/04/20260000302/20260000124/20260000131/2026Uma (01) diaria com pernoite, ao Sr. Vitor O. Rios (agente condutor) para custear despesas de viagem a cidade de Vitoria-ES, onde conduzira o vereador/presidente Sr. Adivaldo Rodrigues de Souza e o Sr. Camilo de Oliveira Sellin (chefe de gabinete), para buscar o veiculo oficial adquirido por esta Casa de Leis, e realizar no retorno a entrega do veiculo locado na sede da empresa, cidade de Sao Gabriel da Palha-ES, conforme requerimento de veiculo oficial sob protocolo eletronico nº 000426/2026.VITOR OLIVEIRA RIOS***.962.247-**R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
07/04/20260000266/20260000123/20260000130/2026Uma (01) diaria com pernoite, para custear despesas de viagem institucional a cidade de Vitoria/ES nos dias 06 e 07 de abril do corrente ano, para o Sr. Adivaldo R. de Souza (Vereador/Presidente), com a finalidade de buscar o veiculo oficial adquirido por esta Casa de Leis, e no retorno realizar a entrega do veiculo locado na sede da empresa, cidade de Sao Gabriel da Palha, conforme requerimento de diaria sob protocolo de nº 000425/2026.ADIVALDO RODRIGUES DE SOUZA.***.551.097-**R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
07/04/20260000421/20260000122/20260000129/202601 (uma) diaria simples, para suprir despesas de viagem ao vereador Sr. Paulo Cezar F. Ghiotto no dia 1º de abril de 2026, onde participaria de agenda institucional junto a Secretaria da Ciencia, Tecnologia, Inovacao e Educacao Profissional (SECTI), e a Reitoria do IFES na cidade de Vitoria-ES, conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000421/2026.PAULO CEZAR FIORIO GHIOTTO***.047.577-**R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/04/20260000240/20260000094/20260000128/2026Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transmissao audiovisual ao vivo (live streaming) das sessoes plenarias, audiencias publicas, reunioes, solenidades e demais eventos oficiais, incluindo operacao e monitoramento do audio destinado atende47.236.646 LAELTON SANTOS COSTA47.236.646/0001-36R$ 2.720,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/04/20260000388/20260000121/20260000127/202601 (UM) DIARIA SIMPLES A Sra. VEREADORA MARIA DE FATIMA B. PANCIERI, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 1º DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O DEPUTADO ESTADUAL MAZINHO DOS ANJOS E SUA ASSESSORIA NA ALES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000388/2026.MARIA DE FATIMA BARROS PANCIERI***.305.357-**R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/04/20260000400/20260000120/20260000126/202601 (UM) DIARIA SIMPLES AO Sr. VEREADOR TARCICIO PESSOA DEPOLO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 1º DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO IFES-VITORIA/ES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000400/2026.TARCISIO PESSOA DEPOLO***.549.517-**R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
01/04/20260000002/20260000119/20260000125/2026REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 03 - RESCISAO.) DO MES DE ABRIL DE 2026.DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
01/04/20260000002/20260000118/20260000124/2026REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 03 - RESCISAO.) DO MES DE ABRIL DE 2026.DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 2.769,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
01/04/20260000004/20260000004/20260000123/2026ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SALA DE ASSESSORES E ALMOXARIFADO SOB NUMERO DE INSTALACAO 0001665240, CODIGO DO CLIENTE Nº 0153133100 e UNIDADE CONSUMIDORA Nº 0.001.195.234.054-58, SENDO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2026 (JANEIRO A DEZEMBRO).EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 479,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS