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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000052/2025 | 0000130/2025 | 0000132/2025 | INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS, INATIVOS E VEREADORES. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0057-03 | R$ 18.158,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 09052025/2025 | 0000129/2025 | 0000131/2025 | Adiantamento em nome do servidor Heder Henrique Rodrigues (Contador) para custear a sua despesa e dos demais servidores ANA BEATRIZ COSTA DA SILVA e VITOR OLIVEIRA RIOS (agente condutor), em viagem que sera realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2025 com destino a Vitoria/ES, para participarem no dia 12/05 do ENFOC 2025 - TEMAS PRIORITARIOS - Cidades, Modulo Atos de Pessoal Folha (matutino) e ENFOC 2025 - TEMAS PRIORITARIOS - Cidades, Modulo Atos de Pessoal Admissao (vespertino), ofertado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - Escola de Contas Publicas. | Heder Henrique Rodrigues | ***.939.117-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000002/2025 | 0000126/2025 | 0000128/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 04 - RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO.) DO MES DE MAIO DE 2025. | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 39,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000002/2025 | 0000125/2025 | 0000127/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 04 - RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO.) DO MES DE MAIO DE 2025. | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 2.104,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/05/2025 | 0000090/2025 | 0000128/2025 | 0000130/2025 | Aquisicao de 01 (um) Certificado Digital e-CPF, para o servidor Heder Henrique Rodrigues (Contador). | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINTO | ***.939.517-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/05/2025 | 0000030/2025 | 0000127/2025 | 0000129/2025 | Uma (01) diaria para o Sr. Vitor Oliveira Rios, Agente Condutor, com destino a Nova Venecia-ES no dia 09 de Maio de 2025, conduzindo os vereadores Odair Pancieri Sallin, Moyses Giovani Marquiori e Advaldo Rodrigues de Souza (Presidente) e, o Chefe de Gabinete Sr. Camilo de Oliveira Sellin, conforme requerimento eletronico de veiculo oficial sob nº 340/2025. | VITOR OLIVEIRA RIOS | ***.962.247-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000111/2025 | 0000102/2025 | 0000126/2025 | Contracao de empresa para locacao de sala comercial destinado exclusivamente a extensao da Camara Municipal de Montanha/ES | SIVALDO JOSE DOS SANTOS | ***.174.297-** | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000022/2025 | 0000119/2025 | 0000123/2025 | Contratacao de empresa para aquisicao de generos alimenticios ( derivados de padaria ) para atender as demandas da Camara Municipal de Montanha. | LIDIA BRASILEIRO RIOS ME | 01.527.987/0001-60 | R$ 1.703,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000007/2025 | 0000117/2025 | 0000122/2025 | Concessao de uso de um WEBSITE personalizado para Camara Municipal de Montanha, de acordo com especificacoes contidas no Termo de Referencia. | FRANCISCO MARES DO AMARAL | 10.804.624/0001-15 | R$ 1.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 06/05/2025 | 0000085/2025 | 0000052/2025 | 0000121/2025 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Internet para Camara Municipal de Montanha. | SPEED PLANET TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 10.505.282/0001-32 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |