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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000218/2024 | 0000412/2024 | 0000488/2024 | Contribuicao Previdenciaria (INSS) Patronal referente ao mes de OUTUBRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0057-03 | R$ 8.210,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000259/2024 | 0000411/2024 | 0000487/2024 | 01 (uma) diaria simples, para custear despesas de viagem do vereador, com destino a Vitoria/ES, no dia 19 de novembro de 2024, para participar de reuniao com o Deputado Estadual Alexandre Xambinho na ALES. | CLEBIO MACIEL RAULINO | ***.792.817-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/11/2024 | 0000544/2024 | 0000386/2024 | 0000486/2024 | Contratacao de empresa para instalacao de PABX Hibrida, conforme contrato administrativo nº 23/2024. | FOCO TECNOLOGIA LTDA | 17.603.819/0001-46 | R$ 3.490,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000394/2024 | 0000409/2024 | 0000485/2024 | 1 (uma) diaria, para custear despesas de viagem do motorista, com destino a Sao Mateus-ES, no dia 11 de Novembro de 2024, conduzindo a Vereadora Celia Rodrigues de Souza, conforme requerimento de veiculo oficial e motorista sob nº 632/2024. | TIAGO SANTOS PEREIRA | ***.099.867-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000005/2024 | 0000005/2024 | 0000484/2024 | Contratacao de empresa para fornecimento de internet para essa casa de Leis. | SPEED PLANET TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 10.505.282/0001-32 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000483/2024 | Servico de energia eletrica, para a sala de assessores/almoxarifado da Camara Municipal. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | R$ 313,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000482/2024 | Servico de energia eletrica, para o predio da Camara Municipal, conforme codigo do cliente nº 0450770811. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.338,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000585/2024 | 0000406/2024 | 0000481/2024 | contratacao de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente papelaria, para atender as necessidades da Camara Municipal de Montanha | PAPELARIA MARCONI LTDA ME | 03.094.713/0001-50 | R$ 2.970,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000007/2024 | 0000403/2024 | 0000480/2024 | Aquisicao de generos alimenticios (derivados de padaria), para utilizacao no cafe dos servidores, bem como nas sessoes ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Montanha-ES, no exercicio financeiro de 2024 | PANIFICADORA WAGNA LTDA | 27.302.637/0001-99 | R$ 3.288,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000006/2024 | 0000402/2024 | 0000479/2024 | Aquisicao de combustivel, gasolina do tipo comum ou aditivada, destinado ao abastecimento do veiculo oficial da Camara Municipal de Montanha. | SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA | 30.560.379/0001-55 | R$ 5.310,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |