Atualizado em: 18/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/11/20240000218/20240000412/20240000488/2024Contribuicao Previdenciaria (INSS) Patronal referente ao mes de OUTUBRO/2024.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0057-03R$ 8.210,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240000259/20240000411/20240000487/202401 (uma) diaria simples, para custear despesas de viagem do vereador, com destino a Vitoria/ES, no dia 19 de novembro de 2024, para participar de reuniao com o Deputado Estadual Alexandre Xambinho na ALES.CLEBIO MACIEL RAULINO***.792.817-**R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000544/20240000386/20240000486/2024Contratacao de empresa para instalacao de PABX Hibrida, conforme contrato administrativo nº 23/2024.FOCO TECNOLOGIA LTDA17.603.819/0001-46R$ 3.490,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000394/20240000409/20240000485/20241 (uma) diaria, para custear despesas de viagem do motorista, com destino a Sao Mateus-ES, no dia 11 de Novembro de 2024, conduzindo a Vereadora Celia Rodrigues de Souza, conforme requerimento de veiculo oficial e motorista sob nº 632/2024.TIAGO SANTOS PEREIRA***.099.867-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000005/20240000005/20240000484/2024Contratacao de empresa para fornecimento de internet para essa casa de Leis.SPEED PLANET TELECOMUNICACOES LTDA-ME10.505.282/0001-32R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000002/20240000002/20240000483/2024Servico de energia eletrica, para a sala de assessores/almoxarifado da Camara Municipal.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 313,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000001/20240000001/20240000482/2024Servico de energia eletrica, para o predio da Camara Municipal, conforme codigo do cliente nº 0450770811.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 1.338,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000585/20240000406/20240000481/2024contratacao de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente papelaria, para atender as necessidades da Camara Municipal de MontanhaPAPELARIA MARCONI LTDA ME03.094.713/0001-50R$ 2.970,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000007/20240000403/20240000480/2024Aquisicao de generos alimenticios (derivados de padaria), para utilizacao no cafe dos servidores, bem como nas sessoes ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Montanha-ES, no exercicio financeiro de 2024PANIFICADORA WAGNA LTDA27.302.637/0001-99R$ 3.288,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000006/20240000402/20240000479/2024Aquisicao de combustivel, gasolina do tipo comum ou aditivada, destinado ao abastecimento do veiculo oficial da Camara Municipal de Montanha.SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA30.560.379/0001-55R$ 5.310,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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